V programu lahko nastavimo opozorila in blokade strank vezano na njihov dolg oziroma limit. V nadaljevanju so opisana posamezna področja, ki jih je potrebno nastaviti.
V šifrantu strank izberemo gumb Promet.Odpre se okno Promet po letih, v katerem izberemo gumb Viri.V preglednici »Viri finančno« moramo dodati nov vir s šifro DOLG, poljubnim nazivom, v polju Vrsta pa izberemo Dolg – kupca.V primeru, da bomo dolg stranke črpali iz Dvostavnega knjigovodstva je potrebno navesti Uporabnika DK in Šifro zbira:
Vsakokrat, ko se spremenijo saldakontni podatki (knjiženje računov ali plačil), je potrebno podatek o dolgu ponovno preračunati in osvežiti v preglednici strank. Za slednje sta na voljo dve možnosti:
V računovodstvu to uredijo tako, da na šifrantu strank postopajo po naslednjih korakih, ki se razlikujejo v odvisnosti ali se promet vodi v Dvostavnem knjigovodstvu ali v Spremljanju plačil računov.
V šifrantu strank izberejo gumb Uvoz podatkov -> Uvoz iz strank.Odpre se okno, kjer izberejo Uvoz iz DK in potrdijo.
V oknu Uvoz iz DK izpolnijo naslednje podatke:
S klikom na gumb Potrdi se izvede osvežitev podatka o Dolgu na preglednici strank.
V Spremljanju plačil računov izberejo Pripomočki -> Prenos saldov v stranke. Ta funkcionalnost omogoča prenos prometa stranke v šifrant strank. Za izbrane račune se preveri vrsto računa – terjatev ali obveznost in nato ustrezno prenese v promet stranke Znesek breme in Znesek dobro.
Po kliku na Potrdi program preveri, ali je na izbrano Šifro vira vezan Uporabnik DK. V tem primeru se prikaže opozorilo. Ni smiselno, da se prenaša promet iz Dvostavnega knjigovodstva in iz Spremljanja plačil računov, razen če imate tako urejene podatke, da del strank vodite v Dvostavnem knjigovodstvu in del v Spremljanju plačil računov. Nato se podatki prenesejo v šifrant stranke.
V preglednici strank lahko na izbrani stranki pregledujemo podatke (račune), ki so privedli do izračunanega dolga. To naredimo tako, da se v preglednici strank postavimo na izbrano stranko in spodaj izberemo gumb Promet.Odpre se okno Promet po letih za izbrano stranko.Na izbranem viru (v našem primeru DOLG) izberemo gumb Odprte postavke.
V kolikor je preglednica odprtih postavk prazna, kliknemo na gumb Šifra vira in izberemo vir DOLG. Tako se bodo v preglednici odprtih postavk prikazali računi, ki so bili upoštevani pri izračunu dolga o stranki.
Potrebne nastavitve posameznih modulov iCentra:
Na posamezni knjigi računov v Fakturiranju in knjigi naročil v Dobavitelji in kupci lahko z aktiviranjem kljukice na polju Kontrola skupnega dolga, nastavimo, da program upošteva dolg na stranki in znesek trenutnega dokumenta.
Limit je nadgradnja dolga in se na posamezni stranki izračuna preko procedure vpisane v vašo bazo tako, da se k finančnemu podatku DOLG lahko prištejejo še:
Gre za dopolnitev programa, ki se izvaja preko razporejevalca opravil. V kolikor bi želeli uvesti prikaz limitov, oddajte zahtevek s predlogom za dopolnitev programa.
Podatek o dolgu/limitu se prikaže v Naročilih kupcev in Odpremnih nalogih v modulu Dobavitelji in kupci, Negotovinski prodaji v modulu Trgovina na drobno, Delovnih nalogih ter Servisni dejavnosti.V modulu Dobavitelji in kupci se ta podatek prikaže v novem dokumentu naročila oziroma odpremnega naloga na zavihku Splošno:V modulu Fakturiranje se podatek prikaže na novem dokumentu računa, na zavihku Splošno:
OPOZORILO: Prenesene račune iz Fakturiranja v posredno knjiženje Dvostavnega knjigovodstva, čimprej prenesite v neposredno knjiženje, sicer se pri izračunu dolga ne upoštevajo!
Podatek o dolgu/limitu je namenjen opozarjanju ali blokiranju slabih plačnikov ali enostavno preprečitvi, da nek kupec ne bi vzel preveč blaga in imel odprtih računov (dobavnic) nad dogovorjeno dovoljeno mejo.Znesek opozorila ali blokade se nastavlja za vsako stranko posebej v šifrantu Strank pod zavihkom Trgovski podatki:
IN / ALI
V primeru, da bo dolg/limit stranke pod zneskom navedenim v polju Min. znesek opozorila, se pri knjiženju odpremnega naloga Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje Trgovina na drobno ne bo zgodilo ničesar.V primeru, da bo dolg stranke med zneskom Min. znesek opozorila in Min. zneskom blokade, se pri knjiženju odpremnega naloga Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje Trgovina na drobno pojavi opozorilo (Stranka ima dolg večji od Min. zneska opozorila ali pa vsebina polja »Opomba opozorila« te stranke). Odprema se po potrditvi lahko izvede.V primeru, da bo dolg stranke nad zneskom Min. znesek blokade, se pri knjiženju odpremnega naloga Dobavitelji in kupci ali negotovinske prodaje Trgovina na drobno pojavi opozorilo (Stranka ima dolg večji od Min. zneska blokade ali pa vsebina polja »Opomba blokade«). Odprema tako ni mogoča.
Dodatne nastavitve omogočajo pomnjenje zadnjih vnesenih vrednosti ob vnosu nove stranke v poljih:
Program si zapomni zadnjo vneseno vrednost za operaterja.Za aktivacijo teh nastavitev je potrebno nastaviti določene ključe. To storimo v Administracija à Uporabnik in računalnik -> Nastavitve okolja. Vnesemo naslednje ključe z vrednostjo DA:
V primeru, ko pride do blokade kupca glede na znesek dolga/limita ali dneve zapadlosti, lahko z vnosom avtorizacijske kode, kupca na določenem dokumentu odblokiramo.Za avtorizacijo prodaje je potrebno urediti naslednje nastavitve:
Avtorizacija prodaje deluje v kolikor:
V tem primeru se odpre dodatna forma za vnos avtorizacijske kode.Funkcijo za izračun avtorizacijske kode se zažene na preglednici šifranta strank preko tipke F5. Funkcija ima za vhodni parameter šifro stranke, na kateri se nahajamo. Odpre se forma za kreiranje kode.Koda se generira preko gumba Generiraj kodo.
PRIROČNIK: Davčna obravnava daril v podjetju
BLOG: Zakonodajne spremembe s 1. januarjem 2025
BLOG: Izzivi obvezne pravice do odklopa
PRIROČNIK: Kako pravilno izpolniti potni nalog in obračunati stroške?