Nastavitve davčnega potrjevanja računov se začnejo v samih natavitvah modula Ost in sicer na zavihku Račun.
Sledi priprava obračuna kot običajno. Na samem Zaključku obračuna pa se ponovno srečamo z dodatnimi koraki oz. nastavitvami vezani na davčno potrjevanje računov.Okvir Davčno potrjevanje računov je funkcionalnost, ki omogoča pripravo računov za morebiten prejem plačila v gotovini na blagajni izdajatelja računa in s tem naknadno pošiljanje podatkov teh računov v davčno potrjevanje:
Za vse, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov, se bodo v podatke računa zapisale tudi informacije vezane na oznako in davčno številko osebe, ki izdaja račune, ura izdaje računa, zaščitna oznaka računa (ZOI) izračunana tudi na osnovi vrednosti računa, QR koda računa. Številka računa je v tem primeru sestavljena iz oznake poslovnega prostora - elektronske naprave -zadnji dve številki iz leta obračuna in številka računa.
ZOI in QR koda vsebujeta vrednost računa, ki je lahko različna od zneska za plačilo na UPN oz. v SDD v primeru: da se z več računov združuje na en UPN/SDD, da se vrednosti računa doda znesek obresti in/ali -dolga oz. prepračila v primeru kode programa za domove starejših občanov, CSD... ko se vrednost računa deli na koristnika in svojce.
ZOI in QR koda vsebujeta vrednost računa, ki je lahko različna od zneska za plačilo na UPN oz. v SDD v primeru:
da se z več računov združuje na en UPN/SDD,
da se vrednosti računa doda znesek obresti in/ali -dolga oz. prepračila
v primeru kode programa za domove starejših občanov, CSD... ko se vrednost računa deli na koristnika in svojce.
Ko dokončamo obračun, nadaljujemo s tiskom oz. izstavitvijo računov.
Za vse, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov, je videz računa dopolnjen tako, da se izpišejo tudi oznaka osebe, ki izdaja račune, ura izdaje računa, zaščitna oznaka računa (ZOI) izračunana tudi na osnovi vrednosti računa, QR koda računa. V trenutku, ko se prvi račun natisne ali pripravi prvi osnutek računa, se pripravijo tudi vsi podatki potrebni za davčno potrjevanje računov in čakajo na morebiten naknaden prejem gotovine na blagajni izdajatelja računa.
Tiskaj kopijo računa pomeni tisk za interne potrebe. Urejena pa je tudi funkcionalnost, ki omogoča Tiskanje kopije računa na zahtevo kupca, skladno z zakonodajo o davčnem potrjevanju računov. V tem primeru se vsak izpis kopije oštevilči, program si zapomni operaterja, datum in čas tiskanja.Operater lahko zabeleži tudi ustrezno zabeležko, zakaj je bil tisk take kopije potreben. Izgled na računu ko tiskamo kopijo na zahtevo kupca pa je takšen:
Če obstaja možnost, da bo vsaj en račun plačan z gotovino, je potrebno v davčno potrjevanje računov, od januarja 2019 naprej, poslati vse obračune, ne glede na to, da računi iz določenega obračuna ne bodo plačani z gotovino. S tem preprečimo vrzeli v številkah izdanih računov v bazi potrjenih računov na Finančni upravi.
V preglednici Obračuni se postavimo na obračun, kliknemo desni klik miške in izberemo ukaz »Davčno potrjevanje računov«. S tem se sproži postopek pošiljanja računov v davčno potrjevanje. V primeru, da se je postopek potrjevanja pravilno izvedel, bo iCenter za tak račun dobil povratno informacijo v obliki oznake EOR.Informacijo kateri računi so pridobili oznako EOR dobite preko gumba »Izstavitev« in »pregled že izstavljenih računov«. V tej preglednici mora biti zadnja kolona EOR izpolnjena pri vseh računih.
V primeru, da ni EOR kode pri vseh računih, je potrebno ponovno poslati v davčno potrjevanje račune z desnim klikom na obračunu - Davčno potrjevanje računov.
UPN: besedilna datoteka z vsemi potrebnimi podatki vezanimi na davčno potrjevanje računov.
Vsi, ki se boste odločili za davčno potrjevanje računov in tiskate račune pri zunanjem tiskarju, pošljite vašemu tiskarja najprej datoteko v predogled in jih pred prvim pošiljanjem oz. tiskanjem pozorno preverite (oznake ZOI, Račun izdal, QR koda), preden bodo dejansko natisnjeni.
Prenos v SPR in priprava vknjižb obračuna V primeru davčnega potrjevanja računov se prenaša v SPR in v DK številka računa v obliki poslovni prostor - elektronska naprava - zadnji dve številki iz leta obračuna in številka računa.Funkcionalnost je aktivna samo za obračune, kjer so bili vsi računi že izstavljeni (enako kot funkcionalnost Priprava vknjižb obračuna).Koda programa za domove starejših, CSD... V trenutku, ko se prvi račun natisne, se pripravijo tudi vsi podatki potrebni za davčno potrjevanje računov in čakajo na morebiten naknaden prejem gotovine na blagajni izdajatelja računa.Prejem plačila izdanega računa v gotoviniV modulu Blagajniško poslovanje vnesite prejemek ter račun zapirajte z vezo.
PRIROČNIK: Davčna obravnava daril v podjetju
BLOG: Zakonodajne spremembe s 1. januarjem 2025
BLOG: Izzivi obvezne pravice do odklopa
PRIROČNIK: Kako pravilno izpolniti potni nalog in obračunati stroške?