Pri plačevanju računov prihaja večkrat do odstopanja med vrednostjo računa in samim plačilom tega računa, zato ostaja določena terjatev ali obveznost za ta znesek odprta.
S pomočjo te obdelave lahko odprte postavke za parske izravnave zapremo in razliko poknjižimo na izredne prihodke ali odhodke.Obdelava se nahaja v meniju Dvostavno knjigovodstvo / Letne obdelave / Izračun izravnav. Odpre se nam spodnje okno.
Izbor za izračun:
Nastavitve knjiženja:
Protivknjižba pozitivne in negativne izravnave:
S pritiskom na gumb se program aktivira in pripravi vknjižbe. Ob tem se nam pripravi tudi izpis, ki nam prikaže izračunane izravnave.
V posrednem knjiženju lahko pripravljene vknjižbe še enkrat pregledamo. Če je vse v redu, jih poknjižimo.
PRIROČNIK: Davčna obravnava daril v podjetju
BLOG: Zakonodajne spremembe s 1. januarjem 2025
BLOG: Izzivi obvezne pravice do odklopa
PRIROČNIK: Kako pravilno izpolniti potni nalog in obračunati stroške?